为进一步促进合规操作,提升风险控制水平,1月14日,我行在十楼会议室召开2019年四季度审计整改问责工作例会。
会上,内审部首先通报了在佛堂支行全面审计、员工道德风险专项审计、系列性风险贷款专项检查和安全保卫专项审计等审计项目中发现的违规基本情况、主要类型、处罚情况。随后,深入剖析了违规问题形成原因,要求各支行、部门组织员工认真学习相关文件,引以为戒,严格执行监管政策、规章制度及业务操作流程并提出具体整改措施,要求各相关经营单位抓好落实整改工作,及时反馈后续整改情况。同时,为更好的巩固内控合规建设成果,要求按《义乌联合村镇银行兼职合规联络员管理办法》上报各部门兼职合规联络员。
最后,朱海荣董事长作小结讲话:一是各经营单位须分块分阶段抓好问题整改工作,并将整改结果或整改措施上报内审部。二是各支行各部门须高度重视员工道德风险问题,高标准、严要求,时刻关注辖属员工异常行为、工作态度是否有异常波动情况,关注员工征信中大额贷款、大额对外担保及非正常性质类贷款,如有触碰“红线”“底线”人员,必一查到底、严肃问责、从严从重处罚。
(供稿:内审部 喻元超)